根據(jù)《黃山市徽城投資集團(tuán)有限公司內(nèi)部審計(jì)管理制度》的有關(guān)規(guī)定以及集團(tuán)公司2024年度內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃安排,集團(tuán)審計(jì)組于2024年3月21日在自來水公司三樓會(huì)議室召開歙縣自來水有限公司及相關(guān)公司2021年-2023年內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目審計(jì)進(jìn)點(diǎn)見面會(huì)。
審計(jì)組首先宣讀了審計(jì)通知書、審計(jì)公示以及提供資料告知書。自來水公司就公司基本情況以及審計(jì)區(qū)間內(nèi)財(cái)務(wù)收支情況作了基本介紹,并表態(tài)接下來將積極配合審計(jì)工作,及時(shí)全面的提供審計(jì)資料,及時(shí)整改,通過本次內(nèi)部審計(jì)完善經(jīng)營(yíng)管理。集團(tuán)公司財(cái)務(wù)總監(jiān)兼審計(jì)組組長(zhǎng)提出以下要求:一是內(nèi)部審計(jì)是完善公司經(jīng)營(yíng)管理的重要手段,要通過內(nèi)部審計(jì)提高對(duì)可能存在的風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)判和管控能力;二是自來水公司上下要高度重視本次審計(jì)工作,按照提供資料告知書以及審計(jì)組的有關(guān)要求提供資料,配合審計(jì)工作高效開展;三是審計(jì)組要嚴(yán)守審計(jì)紀(jì)律,客觀公正專業(yè)開展審計(jì),及時(shí)溝通,按時(shí)完成審計(jì);四是通過審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題,更重要的是重視審計(jì)整改,做好審計(jì)工作“后半篇”文章,審計(jì)組要予以指導(dǎo)、督促,確保審計(jì)效果落地。