為了積極探索紀檢監(jiān)督與審計監(jiān)督協(xié)同聯(lián)動的有效路徑,充分發(fā)揮“紀審”聯(lián)動監(jiān)督合力,用好審計監(jiān)督成果,增強監(jiān)督治理成效。集團公司紀檢監(jiān)察室聯(lián)合內審部于3月24日聯(lián)合召開國資及其子公司2022年-2024年內部審計進點會,集團紀檢書記江黎君、集團財務總監(jiān)兼審計組組長葉江圓、審計組成員、國資公司及其子公司班子成員以及財務中心相關人員參加會議。
審計組組織參會人員學習了《黃山市徽城投資集團有限公司內部審計管理制度》、《黃山市徽城投資集團有限公司內部審計整改工作管理辦法(試行)》等制度的部分重點內容,并宣讀了審計公示以及提供資料告知書。國資公司、公交公司、糧購公司就經(jīng)營情況、財務收支情況作了介紹,并就接下來配合本次內部審計作了表態(tài)發(fā)言。
審計組組長對本次審計工作提出兩方面要求:一是嚴守審計“四嚴禁”“八不準”工作紀律,對于審計中知曉的商業(yè)秘密、經(jīng)營情況嚴格遵守保密規(guī)定;二是提高審計質量,查深查實審計發(fā)現(xiàn)問題,發(fā)現(xiàn)其中可能存在的制度缺陷并提出切實可行的審計建議,協(xié)助公司完善經(jīng)營管理;三是加強“紀審”協(xié)同配合,通過本次紀檢輪駐監(jiān)督和內部審計監(jiān)督的聯(lián)合開展、同步進行、成果共享的嘗試,增強紀檢監(jiān)督和審計監(jiān)督的優(yōu)勢互補,在深化審計最終成果運用上相向而行。
集團紀檢書記指出:審計組要重點關注被審計子公司貫徹落實中央八項規(guī)定精神及其實施細則的情況,同時對于審計知曉的商業(yè)秘密、經(jīng)營情況嚴格保密;國資公司要及時提供審計需要的各項資料,紀檢監(jiān)察室和內審部要強化“紀審”聯(lián)動,形成監(jiān)督合力;對審計資料加強對接,充分利用審計資源;對于審計發(fā)現(xiàn)的問題,國資公司及其子公司要做到邊審邊改、立行立改,提升紀檢監(jiān)督與審計監(jiān)督成效。